Orden de Compra. Nº546437-149-AG25 "ID 110853 Insumos de oficina OSJR Los Ríos / 146-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-149-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 110853 Insumos de oficina OSJR Los Ríos / 146-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 15975,2
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAKI LIMITADA
Razón Social COMERCIAL MAKI LIMITADA
R.U.T. 77.659.261-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAKI LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTintas Negras Epson 544 Negro Preto Bk  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTintas Epson 544 ( Y, M, C) Color (kit de 3 colores)  $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
14111506
Papel para impresora del ordenador6UnidadResma papel tamaño carta  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
14111506
Papel para impresora del ordenador2UnidadResma papel tamaño oficio  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44121704
Lápiz pasta10UnidadLápices tinta azul   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
31201512
Cinta Transparente10UnidadScotch / 2cm  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 84.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.975
TOTAL OC $ 100.055


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.