Orden de Compra. Nº4965-190-SE25 "Útiles de Aseo para Escuela René Carvajal Madariaga"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-190-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Útiles de Aseo para Escuela René Carvajal Madariaga
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-7-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema EDUCACION 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10BotellaLIMPIADOR LIQUIDO POETT LAVANDA 900 ML  $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.980 $ 16.980
42132202
Dediles2CajaGUANTES NITRILO X 100 UNIDADES  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA 50X55  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
14111703
Toallas de papel20RolloTOALLA NOVA GIGANTE DOBLE HOJA 100 M  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800
53131624
Toallitas húmedas20FrascoTOALLAS DESINFECTANTES   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
53131606
Desodorantes20FrascoDESINFECTANTE LYSOFORM 360 CC  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000
Total Neto $ 274.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 274.460

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.