Orden de Compra. Nº2282-57-SE25 "MENSUALIDAD JULIO 2024 PP 85-2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2282-57-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MENSUALIDAD JULIO 2024 PP 85-2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-65-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra ARAUCO 642/ Liceo Santa María
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Conforme a lo establecido en las bases administrativas
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna *
Impuesto 16820526,435
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. Licitaciones
Razón Social ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
R.U.T. 96.800.570-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. Licitaciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1Unidad no definidaESTADO DE PAGO 41 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PROPUESTA PÚBLICA 85-2018ESTADO DE PAGO 41 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PROPUESTA PÚBLICA 85-2018 $ 88.529.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.529.087 $ 88.529.087
Total Neto $ 88.529.086
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.820.526
TOTAL OC $ 105.349.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.