1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
539119-2008-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
18-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARARELECTRICA AIRE ACONDICIONADO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN AV PEDRO DE VALDIVIA # 2257 COMUNA PROVIDENCIA LINEA 2 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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539119-76-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
Dirección de Facturación |
Amunategui N° 519, piso 2 |
Comuna |
*
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Impuesto |
71388,7 |
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 519, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Santa Fe SpA |
Razón Social |
COMERCIAL SANTA FE SPA
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R.U.T. |
77.588.527-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Santa Fe SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARARELECTRICA AIRE ACONDICIONADO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN AV PEDRO DE VALDIVIA # 2257 COMUNA PROVIDENCIA LINEA 2 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARARELECTRICA AIRE ACONDICIONADO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN AV PEDRO DE VALDIVIA # 2257 COMUNA PROVIDENCIA LINEA 2 |
$ 375.730,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 375.730
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$ 375.730
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Total Neto
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$ 375.730
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.389
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$ 447.119
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.