1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2273-233-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
DISTINTIVO METALLICO EXP 6926 MEMORANDUM 7797 2273-249-COT25ear |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
Dirección de Facturación |
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943- |
Comuna |
La Pintana
|
Impuesto |
75240 |
Dirección de Envío de la Factura |
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943- |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
J.LEIVA S.A. |
Razón Social |
J LEIVA S A
|
R.U.T. |
96.549.620-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
J.LEIVA S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101704
| Galvanos | 20 | Unidad | DISTINTIVO METÁLICO DE BRONCE, FORMATO TIPO BARRA DE 4 X 1 CMS., PINTADO Y CON CAPA DE RESINA. ESCUDO MUNICIPAL SOBREPUESTO, Mas Detalle en Anexo Adjunto. | |
$ 19.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 396.000
|
$ 396.000
|
|
Total Neto
|
$ 396.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 75.240
|
$ 471.240
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.