Orden de Compra. Nº3853-821-SE24 "Obras electricas Posta Futahuente"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-821-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Obras electricas Posta Futahuente
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-56-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna *
Impuesto 56582
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA CARRERA LOPEZ SPA
Razón Social CONSTRUCTORA CARRERA LOPEZ SPA
R.U.T. 77.539.302-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA CARRERA LOPEZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes2UnidadSuministro e instalación punto de red (internet). Ubicación: 02un Oficina Rural Casa Ejército. REQ 3256. Suministro e instalación punto de red (internet). Ubicación: 02un Oficina Rural Casa Ejército. REQ 3256. $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
27111704
Enchufes1UnidadSuministro e instalación de panel led 60x60 40W luz fría 6000k. Ubicación: 01un pasillo entrada oficina Some y Dirección Cesfam. REQ 3269.Suministro e instalación de panel led 60x60 40W luz fría 6000k. Ubicación: 01un pasillo entrada oficina Some y Dirección Cesfam. REQ 3269. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
27111704
Enchufes2UnidadRetiro de equipo existente, para suministro e instalación de proyector led luz fría 100W IP65 para iluminación exterior de Posta Futahuente. REQ 3273. Retiro de equipo existente, para suministro e instalación de proyector led luz fría 100W IP65 para iluminación exterior de Posta Futahuente. REQ 3273. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
27111704
Enchufes36UnidadTraslado hacia PSR FutahuenteTraslado hacia PSR Futahuente $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
Total Neto $ 297.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.582
TOTAL OC $ 354.382


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.