Orden de Compra. Nº3587-489-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3587-117-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3587-489-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3587-117-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Carahue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Villagran 256
Comuna Carahue
Impuesto 66253
Dirección de Envío de la Factura Villagran 256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
R.U.T. 76.905.892-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas50UnidadSILICONA TABLERO VEHÍCULOSSILICONA TABLERO VEHÍCULOS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
47131816
Desodorantes100UnidadAROMATIZANTE VEHÍCULO COLGANTE AROMAS VARIADOSAROMATIZANTE VEHÍCULO COLGANTE AROMAS VARIADO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑO LIMPIEZA MICROFIBRAPAÑO LIMPIEZA MICROFIBRA $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
15121802
Lubricantes anticorrosivos20UnidadLUBRICANTE MULTIUSO 300 ML (SIMILAR WD-40)LUBRICANTE MULTIUSO 300 ML (SIMILAR WD-40) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 348.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.253
TOTAL OC $ 414.953


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.041.579-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.905.892-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 16.942.371-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 8.198.497-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.201.637-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 8.172.307-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.814.443-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.621.421-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 8.172.307-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 8.198.497-2 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.697.894-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.