1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3822-88-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
02-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
a compra ágil: 3822-18-COT25 AGENDAS INSTITUCIONALES ESCUELA AURORA VELASCO P. SOLIC N°121 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
Dirección de Facturación |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
Comuna |
Santa María
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Impuesto |
93100 |
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
14-04-2025 |
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Proveedor |
VIOLETA IMPRESIONES |
Razón Social |
VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.408.097-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VIOLETA IMPRESIONES |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111516
| Agendas | 70 | Unidad | TAMAÑO MEDIO OFICIO , TAPA DURA , ANILLADO METÁLICO DOBLE CERO , 4 SEPARATAS COUCHE 130 GRS INTERIOR FULL COLOR AMBAS CARA, INTERIOR 100 HOJAS 200 PÁGINAS BOND 90 GRD IMPRESIÓN EN COLOR GRIS CON EN INSIGINIA DEL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONAL | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 490.000
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$ 490.000
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Total Neto
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$ 490.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.100
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$ 583.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.