Orden de Compra. Nº2727-595-AG24 "PROYECTOR E IMPLEMENTOS OFICINA CONVENIO CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENTO EN APS CESFAM DR. JOSE DURAN TRUJILLO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2727-595-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra PROYECTOR E IMPLEMENTOS OFICINA CONVENIO CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENTO EN APS CESFAM DR. JOSE DURAN TRUJILLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999-003-091 / 29-99-004-064 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación BILBAO 373
Comuna San Carlos
Impuesto 41872,01
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BR TRANSPORTE & DISTRIBUCIONES SPA
Razón Social BR TRANSPORTE & DISTRIBUCIONES SPA
R.U.T. 77.862.563-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BR TRANSPORTE & DISTRIBUCIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111609
Proyectores multimedia1UnidadPROYECTOR PORTATIL  $ 116.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.246 $ 116.246
60121301
Guillotinas1PackTERMOLAMINADORA + GUILLOTINA (A4)  $ 53.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.221 $ 53.221
14121812
Papel fotográfico2ResmaPAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY 100 HOJAS  $ 12.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.902 $ 24.902
44102801
Plastificadoras170UnidadHOJAS TERMOLAMINADORA   $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.010 $ 26.010
Total Neto $ 220.379
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.872
TOTAL OC $ 262.251


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.879.927-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.952.959-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.956.527-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.682.546-k Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.862.563-6 Ver adjunto