|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057440-1020-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057440-31-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
22165,21 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOSERVAL |
|
Razón Social |
SOSERVAL SPA
|
|
R.U.T. |
88.834.700-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SOSERVAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78121501
| Transporte en contenedores | 1 | Unidad | ENVÍO DE MUESTRA FEBRERO | |
$ 41.102,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.102
|
$ 41.102
|
78121501
| Transporte en contenedores | 1 | Unidad | ENVÍO DE MUESTRA ENERO | |
$ 75.557,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.557
|
$ 75.557
|
|
|
Total Neto
|
$ 116.659
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.165
|
|
$ 138.824
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.