Orden de Compra. Nº2270-377-AG24 "Exp N°29817 - Compra de Toner para Impresora Xerox Versalink C400/C402 - Salud Publica"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2270-377-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Exp N°29817 - Compra de Toner para Impresora Xerox Versalink C400/C402 - Salud Publica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud I Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 584
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR
Comuna Iquique
Impuesto 142101
Dirección de Envío de la Factura THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUMINISTROS ISLA NEGRA SPA
Razón Social SUMINISTROS ISLA NEGRA SPA
R.U.T. 76.186.589-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUMINISTROS ISLA NEGRA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTóner Amarillo 106R03533 - Para Impresora XEROX Versalink C400 / Versalink C405.Tóner Amarillo 106R03533 $ 186.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.975 $ 186.975
44103103
Tóner1UnidadTóner Negro 106R03532 - Para Impresora XEROX Versalink C400 / Versalink C405.Tóner Negro 106R03532 $ 186.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.975 $ 186.975
44103103
Tóner1UnidadTóner Cian 106R03534 - Para Impresora XEROX Versalink C400 / Versalink C405.Tóner Cian 106R03534 $ 186.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.975 $ 186.975
44103103
Tóner1UnidadTóner Magenta 106R03535 - Para Impresora XEROX Versalink C400 / Versalink C405Tóner Magenta 106R03535 $ 186.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.975 $ 186.975
Total Neto $ 747.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.101
TOTAL OC $ 890.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.186.589-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.023.573-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.