|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3539-14-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE RECARGA DE 12 EXTINTORES PARA EL CESIM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.041-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.041-9 |
|
Dirección de Facturación |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
9120 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
|
Razón Social |
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR
|
|
R.U.T. |
7.048.004-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 1 | Unidad | EXTINTOR PQS DE 10 KGS | |
$ 4.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.000
|
$ 4.000
|
46191601
| Extintores | 11 | Unidad | EXTINTORES PQS DE 6 KGS | |
$ 4.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.000
|
$ 44.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.120
|
|
$ 57.120
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.