1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2547-107-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM (SUBV. GENERAL - FDOS. JUNJI) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
61.955.000-5 |
Dirección de Facturación |
Maquehue 850 |
Comuna |
Padre Las Casas
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Impuesto |
507300 |
Dirección de Envío de la Factura |
Maquehue 850 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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ANTECEDENTES DE PAGO | Favor, adjuntar antecedentes de pago en Factura. |
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Proveedor |
Transportes gonzalo sebastian rojas hormazabal eirl |
Razón Social |
TRANSPORTES GONZALO SEBASTIAN ROJAS HORMAZABAL E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.182.492-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transportes gonzalo sebastian rojas hormazabal eirl |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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71121022
| Servicios de limpieza del pozo | 15 | Unidad | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS (5 M3) POR CARGA: SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. | |
$ 178.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.670.000
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$ 2.670.000
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Total Neto
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$ 2.670.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 507.300
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$ 3.177.300
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.