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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-5770-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ICC. AG. 1057049-445-COT24 FUS 989 SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES MONTACARGA NRO. 2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
103740 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASCENSORES SERTEC LTDA |
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Razón Social |
SERVICIOS EN ASCENSORES SERTEC LIMITADA
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R.U.T. |
76.446.873-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASCENSORES SERTEC LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101601
| Ascensores | 1 | Global | 841-0436 MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES / CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DEL ASCENSOR MONTA CAMILLA N°2 | 841-0436 MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES / CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DEL ASCENSOR MONTA CAMILLA N°2 |
$ 546.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 546.000
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$ 546.000
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Total Neto
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$ 546.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.740
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$ 649.740
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.