Orden de Compra. Nº1057049-5770-AG24 "ICC. AG. 1057049-445-COT24 FUS 989 SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES MONTACARGA NRO. 2"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-5770-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ICC. AG. 1057049-445-COT24 FUS 989 SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES MONTACARGA NRO. 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11077
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 103740
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASCENSORES SERTEC LTDA
Razón Social SERVICIOS EN ASCENSORES SERTEC LIMITADA
R.U.T. 76.446.873-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASCENSORES SERTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101601
Ascensores1Global841-0436 MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES / CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DEL ASCENSOR MONTA CAMILLA N°2841-0436 MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES / CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DEL ASCENSOR MONTA CAMILLA N°2 $ 546.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000
Total Neto $ 546.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.740
TOTAL OC $ 649.740


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.446.873-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.