|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
450-638-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
25-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE DECORACIÓN. FUNNY PARTY EN EL 4 A 7. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
|
|
R.U.T. |
69.210.300-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna N°277 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
|
|
R.U.T. |
69.210.300-9 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N°277 |
|
Comuna |
Río Negro
|
|
Impuesto |
28715,08 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N°277 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Beatrise Ximena |
|
Razón Social |
BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
|
|
R.U.T. |
9.753.610-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Beatrise Ximena |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11162110
| Tul | 52 | Metro Lineal | MTS. TUL LISO | |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.680
|
$ 43.680
|
14121501
| Cartón blanqueado | 21 | Pliego | PLIEGO CARTÓN FORRADO | |
$ 252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.292
|
$ 5.292
|
14111610
| Cartulina | 30 | Pliego | PLIEGOS CARTULINA METALIZADA | |
$ 749,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.470
|
$ 22.470
|
60101103
| Globos terráqueos electrónicos | 20 | Paquete | GLOBOS DE 25 UNIDADES | |
$ 1.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.160
|
$ 20.160
|
11162101
| Tela o tejido de estopilla | 40 | Metro Lineal | MTS. TELA BISTRECH LISO | |
$ 1.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.800
|
$ 56.800
|
53141501
| Alfileres rectos | 5 | Caja | CAJAS DE ALFILERES | |
$ 546,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.730
|
$ 2.730
|
|
|
Total Neto
|
$ 151.132
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.715
|
|
$ 179.847
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.