Orden de Compra. Nº450-638-SE24 "ARTÍCULOS DE DECORACIÓN. FUNNY PARTY EN EL 4 A 7."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-638-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE DECORACIÓN. FUNNY PARTY EN EL 4 A 7.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.83.025 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 28715,08
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Beatrise Ximena
Razón Social BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
R.U.T. 9.753.610-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Beatrise Ximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162110
Tul52Metro LinealMTS. TUL LISO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680
14121501
Cartón blanqueado21PliegoPLIEGO CARTÓN FORRADO  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.292
14111610
Cartulina30PliegoPLIEGOS CARTULINA METALIZADA  $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.470 $ 22.470
60101103
Globos terráqueos electrónicos20PaqueteGLOBOS DE 25 UNIDADES  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
11162101
Tela o tejido de estopilla40Metro LinealMTS. TELA BISTRECH LISO  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800
53141501
Alfileres rectos5CajaCAJAS DE ALFILERES  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730
Total Neto $ 151.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.715
TOTAL OC $ 179.847


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.