Orden de Compra. Nº
2912-134-AG24
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compra ágil: 2912-53-COT24, ARREGLOS EN CENTRO DENTAL Y CESFAM
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Salud Municipal.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2912-134-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
compra ágil: 2912-53-COT24, ARREGLOS EN CENTRO DENTAL Y CESFAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud
Razón Social
Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T.
69.220.702-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T.
69.220.702-5
Dirección de Facturación
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
Comuna
Frutillar
Impuesto
223529,49
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Claudio
Razón Social
JUAN CLAUDIO DÍAZ VERA
R.U.T.
11.116.357-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Juan Claudio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101605
Levantamiento o reparación de techos
1
Unidad
ARREGLOS EN CENTRO DENTAL Y CESFAM, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO Y VISITA A TERRENO EL 09 DE ABRIL A LAS 11.00 HRS. Y 11.30 HRS. RESPECTIVAMENTE
$ 1.176.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176.471
$ 1.176.471
Total Neto
$ 1.176.471
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 223.529
TOTAL OC
$ 1.400.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.322.181-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
11.116.357-k
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.946.433-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
16.551.710-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.028.579-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.766.784-K
Ver adjunto