Orden de Compra. Nº2912-134-AG24 "compra ágil: 2912-53-COT24, ARREGLOS EN CENTRO DENTAL Y CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Salud Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2912-134-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 2912-53-COT24, ARREGLOS EN CENTRO DENTAL Y CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
Comuna Frutillar
Impuesto 223529,49
Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Claudio
Razón Social JUAN CLAUDIO DÍAZ VERA
R.U.T. 11.116.357-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Claudio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101605
Levantamiento o reparación de techos1UnidadARREGLOS EN CENTRO DENTAL Y CESFAM, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO Y VISITA A TERRENO EL 09 DE ABRIL A LAS 11.00 HRS. Y 11.30 HRS. RESPECTIVAMENTE  $ 1.176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.471 $ 1.176.471
Total Neto $ 1.176.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.529
TOTAL OC $ 1.400.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.322.181-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.116.357-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.946.433-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 16.551.710-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.028.579-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.766.784-K Ver adjunto