Orden de Compra. Nº1434-33-SE25 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DENTALES BIENESTAR SOCIAL DE LA D.G.A.C."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-33-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DENTALES BIENESTAR SOCIAL DE LA D.G.A.C.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1434-1-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 118 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394
Comuna Providencia
Impuesto 280120,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141905
Flúor F1GlobalGRUPO B: DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓNVER ANEXO ADJUNTO $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
42132205
Guantes quirúrgicos1GlobalGRUPO D: CIRUGÍAVER ANEXO ADJUNTO $ 145.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.740 $ 145.740
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios1GlobalGRUPO E: ANESTESIAS DENTALESVER ANEXO ADJUNTO $ 465.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.500 $ 465.500
51102702
Agua destilada para irrigación1GlobalGRUPO F: AGUA DESTILADAVER ANEXO ADJUNTO $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
42152010
Película de radiología dental1GlobalRADIOLOGÍAVER ANEXO ADJUNTO $ 372.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.200 $ 372.200
42142608
Jeringas médicas sin agujas1GlobalGRUPO I: INSUMOS CLÍNICOS EN GENERALVER ANEXO ADJUNTO $ 255.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.880 $ 255.880
Total Neto $ 1.474.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 280.121
TOTAL OC $ 1.754.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.