1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2782-844-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
INDUMENTARIA DEPORTIVA, OF. N°58 ESC. G-5 (SEP) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
168528,48 |
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
VJ GRAFICA Y DISEÑO LTDA |
Razón Social |
VJ GRÁFICA Y DISEÑO LIMITADA
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R.U.T. |
77.846.925-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VJ GRAFICA Y DISEÑO LTDA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102301
| Camisetas | 1 | Kit | INDUMENTARIA DEPORTIVA, SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO CON CANTIDADES, ESPECIFICACIONES Y TALLAS SOLICITADAS | |
$ 886.992,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 886.992
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$ 886.992
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Total Neto
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$ 886.992
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 168.528
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$ 1.055.520
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.