Orden de Compra. Nº2322-470-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-236-COT24. Adquisición materiales de construcción para reparaciones Depto. de Informática "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-470-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-236-COT24. Adquisición materiales de construcción para reparaciones Depto. de Informática
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000-000 AG 1-22-22 ADM- DEX 2651 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 161652
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECION DE DESPACHO

Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte Vallenar.  Contacto DEPARTAMENTO DE INFORMATICA MUNICIPAL Fono 512672310

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Galenzo Avila Araya
Razón Social GALENZO ALEJANDRO ÁVILA ARAYA
R.U.T. 7.945.352-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Galenzo Avila Araya
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101606
Barras de aluminio1GlobalMateriales de construcción, según Bases Técnicas y Anexo listado de materiales  $ 850.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.800 $ 850.800
Total Neto $ 850.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.652
TOTAL OC $ 1.012.452


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.952.906-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.945.352-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.852.607-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto