Orden de Compra. Nº2074-18-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2074-10-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2074-18-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2074-10-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Magallanes
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes
R.U.T. 60.902.072-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes
R.U.T. 60.902.072-5
Dirección de Facturación El Ovejero N°0285
Comuna Punta Arenas
Impuesto 89490
Dirección de Envío de la Factura El Ovejero N°0285
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sabor Selecto
Razón Social CATERING Y EVENTOS CLAUDIA PATRICIA SANTANA VIDAL
R.U.T. 76.987.581-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sabor Selecto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería3Unidad no definidaServicio de cafetería a proveer 02 en Secreduc el martes 11 de junio y 01 a proveer martes 26 de junio en Liceo Experimental Umag. Según "TERMINOS DE REFERENCIA" en archivo adjunto.  $ 157.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.000 $ 471.000
Total Neto $ 471.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.490
TOTAL OC $ 560.490


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.987.581-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.947.348-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.446.943-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.196.453-2 Ver adjunto