Orden de Compra. Nº1260553-399-SE24 "Educación - Contrato Suministro Aseo 2024 desde 2159- Manuel Anabalón Sáez "
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1260553-399-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Educación - Contrato Suministro Aseo 2024 desde 2159- Manuel Anabalón Sáez
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2159-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Unidad de Compra Sor Mercedes nro. 136
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Facturación Sor Mercedes nro. 136
Comuna Panguipulli
Impuesto 91945,56
Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes nro. 136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-08-2024
TítuloDescripción
Dirección de entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOPAQ
Razón Social TRADE MM & S LIMITADA
R.U.T. 76.636.761-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOPAQ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadSegún el detalle de productos enviado por correo electrónico.Limpiadores de uso general - Según el detalle de productos indicado en punto 7 linea 1 de bases administrativas $ 483.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.924 $ 483.924
Total Neto $ 483.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.946
TOTAL OC $ 575.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.