|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3897-125-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TATAMI ALTO TRAFICO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
|
|
R.U.T. |
69.231.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
|
Comuna |
Futaleufú
|
|
Impuesto |
143488 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Dicomers |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DICOMERS SPA
|
|
R.U.T. |
76.877.288-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Dicomers |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25173005
| Ensamblajes de planchas ligeras | 64 | Unidad | TATAMI DE ALTO TRAFICO 100X100X2 CM COLOR ROJO Y AZUL | TATAMI DE ALTO TRAFICO |
$ 11.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 755.200
|
$ 755.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 755.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 143.488
|
|
$ 898.688
|
|
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.