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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1110404-83-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAP-PUNTUAL-SOL.352-125-ADQ.MATERIALES DEPORTIVOS-ESC.CARLOS CONDELL DE LA HAZA-ESC.MOLINOS DE LLUTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
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R.U.T. |
62.000.660-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle Codpa N° 2173 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
121399,93 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Codpa N° 2173 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARTETERAPIA TIGRE SPA |
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Razón Social |
ARTETERAPIA TIGRE SPA
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R.U.T. |
77.903.877-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTETERAPIA TIGRE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49161604
| Pelotas de tenis | 1 | Global | ESPECIFICACIONES EN DETALLE ADJUNTO | CAP-PUNTUAL-SOL.352-125-ADQ.MATERIALES DEPORTIVOS-ESC.CARLOS CONDELL DE LA HAZA-ESC.MOLINOS DE LLUTA
Orden de Compra : 1110404-83-AG25 dirigida a ARTETERAPIA TIGRE SPA compra ágil: 1110404-71-COT25 |
$ 638.947,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 638.947
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$ 638.947
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Total Neto
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$ 638.947
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 121.400
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$ 760.347
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.