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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1113403-50-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1113403-7-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
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R.U.T. |
62.000.650-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
3465235,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-04-2025 |
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Proveedor |
AG INTERNACIONAL S.A. |
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Razón Social |
ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S A
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R.U.T. |
96.810.060-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AG INTERNACIONAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101701
| Libros de evaluación | 1 | Unidad | Baterías de Evaluación PIE. Instrumentos Evalúa. | |
$ 18.238.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.238.080
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$ 18.238.080
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Total Neto
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$ 18.238.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.465.235
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$ 21.703.315
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.