Orden de Compra. Nº967490-2-AG25 "ADQUISICIÓN DE HOJAS, SOBRES Y ADHESIVOS CON LOGO DE LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE CARABINEROS DE CHILE."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 967490-2-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE HOJAS, SOBRES Y ADHESIVOS CON LOGO DE LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE CARABINEROS DE CHILE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Nacional de Especialidades Carabineros
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación av. irarrazaval nro. 4250
Comuna Ñuñoa
Impuesto 108300
Dirección de Envío de la Factura av. irarrazaval nro. 4250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ROGELIO
Razón Social JUAN ROGELIO VARGAS ASTICA
R.U.T. 12.861.917-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ROGELIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital300UnidadHOJAS CARTA, TAMAÑO 21,6 X 37,9 CMS, PAPEL CAMBRICH IVORY (AHUESADO), CON LOGO DORADO AL FUEGO (HOT STAMPING) EN LADO SUPERIOR IZQUIERDO CORTE RECTO.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
82121503
Impresión digital300UnidadSOBRES AHUESADO, TAMAÑO AMERICANO, PAPEL BOND AHUESADO, CON LOGO DORADO AL FUEGO (HOT STAMPING) EN LADO SUPERIOR IZQUIERDO CORTE RECTO.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
82121503
Impresión digital300UnidadADHESIVOS TROQUELADOS TAMAÑO 3 CMS. DE DIÁMETRO, LOGO DORADO AL FUEGO (HOT STAMPING).  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 570.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.300
TOTAL OC $ 678.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.861.917-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.664.050-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.