Orden de Compra. Nº3285-183-AG24 "PREMIOS ACTIVID.DÌA DEL CAMPESINO Y DÌA DEL ARTESANO EN CURACO DE VÉLEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3285-183-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra PREMIOS ACTIVID.DÌA DEL CAMPESINO Y DÌA DEL ARTESANO EN CURACO DE VÉLEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-008-004 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10
Comuna Curaco de Vélez
Impuesto 255294,55545
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos1PackPREMIOS,- INSUMOS DE CASA Y DE FERRETERÌA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÙN ESPECIFICACIONES EN REQUERIMIENTO ADJIUNTO. ADJUNTAR COTIZACIÓN CON ESPECIFICACIONES. SE ADJUDICARÀ DE PREFERENCIA A PROVEEDOR QUE COTICE LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS Y DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO. ENTREGA EN DOMICILIO Y PLAZO INDICADO.PREMIOS,- INSUMOS DE CASA Y DE FERRETERÌA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÙN ESPECIFICACIONES EN REQUERIMIENTO ADJUNTO. SE ADJUNTA COTIZACIÓN CON LO SOLICITADO. $ 1.343.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.655 $ 1.343.655
Total Neto $ 1.343.655
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 255.295
TOTAL OC $ 1.598.951


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.760.377-4 Ver adjunto