Orden de Compra. Nº3623-809-AG23 "COCTEL VISITA PRESIDENCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-809-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra COCTEL VISITA PRESIDENCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1119 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 239495,76
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PENSIÓN Y HOSPEDAJE HILDA HENRÍQUEZ E.I.R.L
Razón Social PENSION Y HOSPEDAJE HILDA HENRIQUEZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.733.426-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PENSIÓN Y HOSPEDAJE HILDA HENRÍQUEZ E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadCOCTEL: 200 empanadas coctel carne, 200 ceviche de salmón, 200 brochetas de pollo/morrón, 100 brochetas de queso/tomate, Cherry/albahaca, 100 brochetas de frutas, 200 bocados dulces surtidos (mini tartaletas, mini pie de limón, empanada manzana, mini kuchen, mini facturas), 100 tapaditos de mechada/tomate/lechuga, 150 bocados salados surtidos (mini quiche, crepes rellenos), 10 tablas de quesos variados de la zona, 200 jugos naturales (frutilla, arándanos, frambuesa, piña), 200 (té, café y aguas)  $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504
Total Neto $ 1.260.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.496
TOTAL OC $ 1.500.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.733.426-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.