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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5358-130-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5358-69-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION GENERAL DE SEDES |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
AV.Luis Emilio Recabarren #2477 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
272418,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV.Luis Emilio Recabarren #2477 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-05-2024 |
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Proveedor |
EMBALAJES ECOAZUL |
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Razón Social |
EMBALAJES ECOAZUL SPA
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R.U.T. |
77.259.927-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMBALAJES ECOAZUL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121311
| Accesorios eléctricos | 1 | Global | La Universidad de Tarapacá, Sede Iquique, requiere para la unidad de Operaciones, materiales eléctricos, según listado adjunto. | |
$ 1.433.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.433.782
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$ 1.433.782
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Total Neto
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$ 1.433.782
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 272.419
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$ 1.706.201
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.