Orden de Compra. Nº1380-14068-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1380-1400-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-14068-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1380-1400-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6459
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días sector salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 101338,4
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dentica
Razón Social DIEGO ALFONSO ARAGÓN PÉREZ
R.U.T. 12.648.209-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dentica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151620
Limas o raspadores dentales3Caja404-0297 LIMA K FLEXOFILE 1RA SERIE 15-40 DE 28 O 31 MM  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
42152457
Kits de cementado dental3Unidad404-0355 ACRILICO AUTOCURADO TRANSPARENTE POLVO 250GRS REF.MARCHE  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
42152457
Kits de cementado dental5Unidad404-0392 VIDRIO IONOMERO KETAC MOLAR EASYMIX RESTAURACIÓN DE AUTOCURADO A3  $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
42151805
Discos de acabado o pulido10Unidad404-0698 DISCO SOF LEX GRANO FINO X 30UD, MEDIDAS: 4930SF(2); 4930F(2); 4850SF(3); 4851SF(3);  $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.900 $ 108.900
42151805
Discos de acabado o pulido10Unidad404-0699 DISCO SOF LEX GRANO MEDIANO X 30UD, MEDIDAS: 4850M(5); 4851M(5)  $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.900 $ 108.900
42151805
Discos de acabado o pulido9Unidad404-0697 DISCO SOF LEX GRANO GRUESO X 30UD, MEDIDAS: - 4850C(3); - 4851C(3); - 4930C(2); 4931C(1)  $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.010 $ 98.010
42152503
Suministros de dique dental2Unidad404-0058 GOMA DIQUE RO 1 YARDA VERDE 5X5 52UD   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
42241604
Yeso vacío15kilogramo404-0093 YESO PIEDRA AMARILLO TIPO III BS 1 KG, ref. ELITE  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250
Total Neto $ 533.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.338
TOTAL OC $ 634.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.