Orden de Compra. Nº
1380-14068-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1380-1400-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1380-14068-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1380-1400-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T.
61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6459
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
sector salud
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T.
61.602.232-6
Dirección de Facturación
Manuel Montt 115
Comuna
Temuco
Impuesto
101338,4
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dentica
Razón Social
DIEGO ALFONSO ARAGÓN PÉREZ
R.U.T.
12.648.209-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Dentica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151620
Limas o raspadores dentales
3
Caja
404-0297 LIMA K FLEXOFILE 1RA SERIE 15-40 DE 28 O 31 MM
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
42152457
Kits de cementado dental
3
Unidad
404-0355 ACRILICO AUTOCURADO TRANSPARENTE POLVO 250GRS REF.MARCHE
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
42152457
Kits de cementado dental
5
Unidad
404-0392 VIDRIO IONOMERO KETAC MOLAR EASYMIX RESTAURACIÓN DE AUTOCURADO A3
$ 23.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.000
$ 119.000
42151805
Discos de acabado o pulido
10
Unidad
404-0698 DISCO SOF LEX GRANO FINO X 30UD, MEDIDAS: 4930SF(2); 4930F(2); 4850SF(3); 4851SF(3);
$ 10.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.900
$ 108.900
42151805
Discos de acabado o pulido
10
Unidad
404-0699 DISCO SOF LEX GRANO MEDIANO X 30UD, MEDIDAS: 4850M(5); 4851M(5)
$ 10.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.900
$ 108.900
42151805
Discos de acabado o pulido
9
Unidad
404-0697 DISCO SOF LEX GRANO GRUESO X 30UD, MEDIDAS: - 4850C(3); - 4851C(3); - 4930C(2); 4931C(1)
$ 10.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.010
$ 98.010
42152503
Suministros de dique dental
2
Unidad
404-0058 GOMA DIQUE RO 1 YARDA VERDE 5X5 52UD
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
42241604
Yeso vacío
15
kilogramo
404-0093 YESO PIEDRA AMARILLO TIPO III BS 1 KG, ref. ELITE
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.250
$ 47.250
Total Neto
$ 533.360
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 101.338
TOTAL OC
$ 634.698
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.