Orden de Compra. Nº2294-1724-AG24 "Materiales para mantención sistema eléctrico. Fondos de Mantenimiento Liceo de Cultura y Difusión Artística"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-1724-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantención sistema eléctrico. Fondos de Mantenimiento Liceo de Cultura y Difusión Artística
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENIMIENTO del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 216524
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GECE Servicios Integrales SPA
Razón Social GECE SERVICIOS INTEGRALES SPA
R.U.T. 77.754.082-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GECE Servicios Integrales SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos1GlobalConjunto global de 16 líneas de productos, según detalle de Nota de Pedido N° 253 que se adjunta. (Facturar con detalle todos los productos señalados en la Nota de pedido que se indica).  $ 1.139.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.139.600 $ 1.139.600
Total Neto $ 1.139.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.524
TOTAL OC $ 1.356.124


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.754.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.043-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto