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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
670-13-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UTILES DE ASEO PARA VALPARAISO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales V Región
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R.U.T. |
61.402.016-4 |
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Dirección de Facturación |
Molina N°446 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
245113,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Molina N°446 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-03-2025 |
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Proveedor |
Comercial Lagos SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL LAGOS SPA
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R.U.T. |
77.319.828-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Lagos SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 80 | Unidad no definida | TOALLA DE PAPEL DE ACUERDO A FOTOGRAFIA ADJUNTA | |
$ 10.859,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 868.720
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$ 868.720
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47131816
| Desodorantes | 145 | Unidad no definida | DESODORANTE AMBIENTAL DE ACUERDO A FOTOGRAFIA ADJUNTA | |
$ 2.199,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 318.855
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$ 318.855
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 30 | Unidad no definida | LAVALOZA BOTELLAS DE 1 LITRO | |
$ 1.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.940
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$ 53.940
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47131603
| Esponjas | 122 | Unidad no definida | ESPONJAS PARA LAVADO DE LOZA | |
$ 398,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.556
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$ 48.556
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Total Neto
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$ 1.290.071
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 245.113
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$ 1.535.184
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.