Orden de Compra. Nº670-13-AG25 "UTILES DE ASEO PARA VALPARAISO"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales V Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 670-13-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PARA VALPARAISO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI de Valparaíso
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales V Región
R.U.T. 61.402.016-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 63
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales V Región
R.U.T. 61.402.016-4
Dirección de Facturación Molina N°446
Comuna Valparaíso
Impuesto 245113,49
Dirección de Envío de la Factura Molina N°446
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Lagos SPA
Razón Social COMERCIAL LAGOS SPA
R.U.T. 77.319.828-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Lagos SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel80Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL DE ACUERDO A FOTOGRAFIA ADJUNTA  $ 10.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.720 $ 868.720
47131816
Desodorantes145Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL DE ACUERDO A FOTOGRAFIA ADJUNTA  $ 2.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.855 $ 318.855
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción30Unidad no definidaLAVALOZA BOTELLAS DE 1 LITRO  $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.940 $ 53.940
47131603
Esponjas122Unidad no definidaESPONJAS PARA LAVADO DE LOZA  $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.556 $ 48.556
Total Neto $ 1.290.071
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.113
TOTAL OC $ 1.535.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.