1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057418-883-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CS-DESECHABLES-PROGRAMA BUENAS PRACTICAS-22.04.007.002-HFCM 28594-(PTV) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057418-39-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN |
R.U.T. |
61.607.302-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN |
R.U.T. |
61.607.302-8 |
Dirección de Facturación |
HOSPITAL MULCHEN |
Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
23541 |
Dirección de Envío de la Factura |
HOSPITAL MULCHEN |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Chucri Hazín y Cía.Ltda. |
Razón Social |
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.199.300-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Chucri Hazín y Cía.Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151503
| Cubertería desechable doméstica | 1 | Pack | 508-0003 CUCHARAS DE TE PLASTICAS | CUCHARAS DE PLASTICO X 100 UNIDADES |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 1.800
|
$ 1.800
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53131507
| Mondadientes | 5 | Paquete | 508-0229 PALOS P/BROCHETAS | Brochetas 25 cms x100 unidades |
$ 900,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 4.500
|
$ 4.500
|
48101915
| Bandejas de servicio | 40 | Unidad | 508-0031 BANDEJAS | bandejas rectangulares con Blonda |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
|
$ 22.000
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48101915
| Bandejas de servicio | 40 | Unidad | 508-0173 BANDEJAS DE CARTON | Bandejas Redondas con Blonda |
$ 550,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 22.000
|
$ 22.000
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 10 | Paquete | 508-0011 VASOS DESECHABLES | Vasos desechables x 50 unidades |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 10 | Paquete | 508-0785 VASO TERMICO | Vasos térmicos x 50 unidades |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 40.000
|
$ 40.000
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14111705
| Servilletas de papel | 12 | Paquete | 501-0037 SERVILLETA MESA | Servilleta |
$ 400,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 4.800
|
$ 4.800
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14111703
| Toallas de papel | 6 | Rollo | 501-0039 TOALLA NOVA | TOALLA NOVA |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600
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$ 3.600
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52151706
| Palillos | 1 | Paquete | 503-0604 PALILLOS DE MADERA | PALITOS DE COCTEL 6.5 CMS X 100 UNIDADES |
$ 200,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 200
|
$ 200
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Total Neto
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$ 123.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.541
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$ 147.441
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.