Orden de Compra. Nº1057049-5803-AG24 "NCN-FUS 833 /2023 GESTION INTEGRAL PARA EL USUARIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057049-455-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-5803-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra NCN-FUS 833 /2023 GESTION INTEGRAL PARA EL USUARIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057049-455-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11105
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 186770
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo marketing digital
Razón Social GRUPO MARKETING DIGITAL SPA
R.U.T. 77.694.185-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo marketing digital
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141613
Papel de transferencia18UnidadS/C Carta de deberes y derechos de los pacientes UD Impresión color en adhesivo 4/0. Con laminado mate. Con trovisel espesor de 5mm. Tamaño 1,25 X 1,21 cm. S/C Carta de deberes y derechos de los pacientes UD Impresión color en adhesivo 4/0. Con laminado mate. Con trovisel espesor de 5mm. Tamaño 1,25 X 1,21 cm. $ 53.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 963.000 $ 963.000
Total Neto $ 963.000
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 186.770
TOTAL OC $ 1.169.770


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.185-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.893.601-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.217.108-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto