Orden de Compra. Nº627786-149-AG24 "COM FOMENTO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 627786-40-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 627786-149-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra COM FOMENTO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 627786-40-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Ovalle
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Facturación Colón 681, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 160550
Dirección de Envío de la Factura Colón 681, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVOR SpA
Razón Social INVERSIONES VOR SPA
R.U.T. 77.192.382-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVOR SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general1Unidad no definidaConforme a metodología de evaluación de adquisición de útiles de aseo e implementos de limpieza para la comisión fomento de la Escuela de Formación de Carabineros Grupo Ovalle.  $ 845.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.000 $ 845.000
Total Neto $ 845.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.550
TOTAL OC $ 1.005.550


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.012.800-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.148.832-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.192.382-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.555.588-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.555.588-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.555.588-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.555.588-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.555.588-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.233.678-0 Ver adjunto