1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3956-28-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
19-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MOBILIARIO PARA SALA DE REHABILITACION EN LAS POSTAS DE SALUD RURAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
Dirección de Facturación |
IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
191520 |
Dirección de Envío de la Factura |
IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
19-03-2025 |
ADQ. DE MOBILIARIO PARA SALA DE REHABILITACION EN LAS POSTAS DE SALUD RURAL | ADQ. DE MOBILIARIO PARA SALA DE REHABILITACION EN LAS POSTAS DE SALUD RURAL |
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Proveedor |
MikasaToys |
Razón Social |
GUILLERMO ENRIQUE GALDAMES CORNEJO
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R.U.T. |
17.474.672-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MikasaToys |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56121702
| Libreros | 6 | Unidad | Librero | |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
|
$ 360.000
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56101519
| Mesas | 6 | Unidad | Mesa de plástico | |
$ 94.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 564.000
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$ 564.000
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42192103
| Sillas de paciente | 12 | Unidad | Silla plastica | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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Total Neto
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$ 1.008.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.520
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$ 1.199.520
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.