1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3630-316-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
29-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención de extintores |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Depto. Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
Dirección de Facturación |
Ohiggins 420, Cesfam Mafil |
Comuna |
Máfil
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Impuesto |
12920 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins 420, Cesfam Mafil |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Extintores Victoria del Sur |
Razón Social |
SERGIO LEONARDO HUENUPI SOTO
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R.U.T. |
14.569.329-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores Victoria del Sur |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 8 | Unidad | SERVICIO MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KG. | |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.000
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$ 52.000
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | SERVICIO MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTOR DE 10 KG. | |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.500
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$ 9.500
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | SERVICIO MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTOR DE 4 KG. | |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.500
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$ 6.500
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Total Neto
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$ 68.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.920
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$ 80.920
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.