Orden de Compra. Nº2013-321-AG25 "VENTA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK RECTORIA - REQ. 51902, 51898, 51897, 51896"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-321-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra VENTA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK RECTORIA - REQ. 51902, 51898, 51897, 51896
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 16454
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KENTO
Razón Social DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA
R.U.T. 76.265.744-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico200Unidad200 CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES DE TAMAÑO MEDIANDO  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
48101903
Vasos de servicio200Unidad200 VASOS TERMICOS DE TAMAÑO MEDIANO  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
52141523
Hervidores y teteras1UnidadHERVIDOR DE 6,5 LITROS DE CAPACIDAD, DE USO FRECUENTE, SE REQUIERE QUE SEA UN PRODUCTO DE CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA EN EL RUBRO DEL SERVICIO.  $ 58.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.750 $ 58.750
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10Unidad10 UNIDADES DE KILO DE AZÚCAR GRANULADA  $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
Total Neto $ 86.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.454
TOTAL OC $ 103.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.