Orden de Compra. Nº2311-2776-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2311-41-COT25 GAVETAS ACRILICAS CESFAM LONTUE "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-2776-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2311-41-COT25 GAVETAS ACRILICAS CESFAM LONTUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema PRESUPUESTO 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 303943
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEGRAFIKA CHILE SPA
Razón Social DEGRAFIKA CHILE SPA
R.U.T. 77.954.829-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEGRAFIKA CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico50UnidadSE REQUIEREN GAVETAS CRILICAS TRASPARENTE CON AGARRADERA Y DIVISION CENTRAL DE 29CM DE PROFUNDIDAD, 19CM DE ANCHO, 19CM ALTO , ACRILICO 5MM  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
31261501
Cubiertas y cajas de plástico30UnidadSE REQUIEREN GAVETAS ACRILICAS TRASPARENTE CON AGARRADERA 29CM DE PROFUNDIDAD, 19CM DE ANCHO, 19CM ALTO , ACRILICO 5MM   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.700 $ 599.700
Total Neto $ 1.599.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.943
TOTAL OC $ 1.903.643


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.