1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2311-2776-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2311-41-COT25 GAVETAS ACRILICAS CESFAM LONTUE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección Comunal de Salud |
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
Dirección de Facturación |
MAIPU 1846 |
Comuna |
Molina
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Impuesto |
303943 |
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 1846 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DEGRAFIKA CHILE SPA |
Razón Social |
DEGRAFIKA CHILE SPA
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R.U.T. |
77.954.829-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEGRAFIKA CHILE SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 50 | Unidad | SE REQUIEREN GAVETAS CRILICAS TRASPARENTE CON AGARRADERA Y DIVISION CENTRAL DE 29CM DE PROFUNDIDAD, 19CM DE ANCHO, 19CM ALTO , ACRILICO 5MM | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.000
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$ 1.000.000
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31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 30 | Unidad | SE REQUIEREN GAVETAS ACRILICAS TRASPARENTE CON AGARRADERA 29CM DE PROFUNDIDAD, 19CM DE ANCHO, 19CM ALTO , ACRILICO 5MM | |
$ 19.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 599.700
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$ 599.700
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Total Neto
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$ 1.599.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 303.943
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$ 1.903.643
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.