Orden de Compra. Nº4728-78-AG25 "AAE/Servicio de aseo DZ Puerto Montt 2025 “CUMPLIMIENTO E102RT9 PMG ESTADO VERDE”"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4728-78-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra AAE/Servicio de aseo DZ Puerto Montt 2025 “CUMPLIMIENTO E102RT9 PMG ESTADO VERDE”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas por no cumplir con las bases tecnicas se le pide una oportunidad y no lo considera gracias
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Pesca 2
Razón Social SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA
R.U.T. 60.719.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 196 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA
R.U.T. 60.719.000-3
Dirección de Facturación Bellavista 168
Comuna Valparaíso
Impuesto 751391,8885
Dirección de Envío de la Factura Bellavista 168
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS INTEGRALES DEL SUR SPA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DEL SUR SPA
R.U.T. 77.764.685-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS INTEGRALES DEL SUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios11UnidadDe acuerdo a documento adjunto.  $ 359.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.954.698 $ 3.954.694
Total Neto $ 3.954.694
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 751.392
TOTAL OC $ 4.706.086


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.070.817-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.070.817-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.873.372-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.249.211-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.764.685-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.934.686-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.764.685-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.934.686-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 10.792.145-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.