Orden de Compra. Nº2371-284-AG24 "S/P 154, EXPEDIENTE 4533, DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, DECRETO N° 4869 DEL 18.12.2023, PROGRAMA: FORTALECIMIENTO CENTRO AMBIENTAL Y GESTIÓN SUSTENTABLE AÑO 2024, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2371-182-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-284-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra S/P 154, EXPEDIENTE 4533, DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, DECRETO N° 4869 DEL 18.12.2023, PROGRAMA: FORTALECIMIENTO CENTRO AMBIENTAL Y GESTIÓN SUSTENTABLE AÑO 2024, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2371-182-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA.
Comuna Cerro Navia
Impuesto 27094
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor soporte y comex SPA
Razón Social SOPORTE Y COMEX SPA
R.U.T. 77.959.051-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal soporte y comex SPA
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101603
Marcos para certificados100UnidadMarco Madera para diplomas, cholguan y vidrio, 25 x 34 x 2 cm color natural. Tapa trasera. colgante vertical y horizontal. Marco Madera para diplomas, cholguan y vidrio, 25 x 34 x 2 cm color natural. Tapa trasera. colgante vertical y horizontal. $ 1.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.600 $ 142.600
Total Neto $ 142.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.094
TOTAL OC $ 169.694