1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4475-125-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones talleres programa HPV compra ágil: 4475-164-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
Dirección de Facturación |
Pasaje Luis Saiz 196 |
Comuna |
Romeral
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Impuesto |
30683,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Luis Saiz 196 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
17-04-2025 |
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Proveedor |
CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA |
Razón Social |
CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
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R.U.T. |
15.990.020-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 210 | Unidad | Jugos néctar light cajita de 190 ml (Vencimiento superior a 4 meses) | Jugos néctar |
$ 220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.200
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$ 46.200
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50221202
| Cereales en barra | 210 | Unidad | Barra cereal 21 gramos (Vencimiento superior a 4 meses) | Barra cereal |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.500
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$ 31.500
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 210 | Unidad | Galletón de avena 40 gramos (Vencimiento superior a 4 meses) | Galletón de avena |
$ 399,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.790
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$ 83.790
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Total Neto
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$ 161.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.683
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$ 192.173
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.