Orden de Compra. Nº4475-125-AG25 "Colaciones talleres programa HPV compra ágil: 4475-164-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4475-125-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Colaciones talleres programa HPV compra ágil: 4475-164-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-04-000-000-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196
Comuna Romeral
Impuesto 30683,1
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
R.U.T. 15.990.020-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados210UnidadJugos néctar light cajita de 190 ml (Vencimiento superior a 4 meses)Jugos néctar $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
50221202
Cereales en barra210UnidadBarra cereal 21 gramos (Vencimiento superior a 4 meses)Barra cereal $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos210UnidadGalletón de avena 40 gramos (Vencimiento superior a 4 meses)Galletón de avena $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.790 $ 83.790
Total Neto $ 161.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.683
TOTAL OC $ 192.173


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.990.020-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.967.317-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.271.380-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.305.638-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.