1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
900-224-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
HDS- REPARACION MARMITA, SSGG |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
|
R.U.T. |
61.979.910-0 |
Dirección de Facturación |
Subida Carvallo Nº 200 |
Comuna |
Valparaíso
|
Impuesto |
75354 |
Dirección de Envío de la Factura |
Subida Carvallo Nº 200 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
IMAHE S.A. |
Razón Social |
IMAHE S A
|
R.U.T. |
85.110.100-4 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
IMAHE S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40101816
| Intercambiadores de marmita | 1 | Unidad | Mantención marmita Kusina con repuestos incluidos
– Pilotos 2 units
– Carbon Filter 2 units
– Ignictor box 2 units
| |
$ 396.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 396.600
|
$ 396.600
|
|
Total Neto
|
$ 396.600
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 75.354
|
$ 471.954
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.