1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5423-31-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA CAMIONETA INSTITUCIONAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5423-30-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
CAMPUS PUERTO MONTT |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS |
R.U.T. |
70.772.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS |
R.U.T. |
70.772.100-6 |
Dirección de Facturación |
CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
14878,52 |
Dirección de Envío de la Factura |
CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Servidiesel spa |
Razón Social |
SERVIDIESEL SPA
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R.U.T. |
76.551.182-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servidiesel spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | TRABAJO 1 HR 003C CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA | SEGUN COTIZACION N°7285 Y DU N°CPO2025-0056 APRUEBA
CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 5423-30-LE24 PARA
CONTRATAR “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE
MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO M |
$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.008
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$ 21.008
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 2 | Unidad | BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA | SEGUN COTIZACION N°7285 Y DU N°CPO2025-0056 APRUEBA
CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 5423-30-LE24 PARA
CONTRATAR “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE
MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO M |
$ 28.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.300
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$ 57.300
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Total Neto
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$ 78.308
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.879
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$ 93.187
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.