Orden de Compra. Nº
5067-1456-AG24
"
O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1392-COT24, Sol. 74548 cc 1
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5067-1456-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1392-COT24, Sol. 74548 cc 1
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Santiago de Chile
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74548 del sistema ERP PEOPLESOFT .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Facturación
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna
Estación Central
Impuesto
247000
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO
Razón Social
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO
R.U.T.
6.756.032-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad
Fecha actividad: Jueves 16 de Mayo 2024 Horario asignado al servicio: 16:00 Lugar: Casino EAO Nº de invitados : 200 personas Coffee Break 1 Café grano o te twinings o infusiones Leche para cortar sin lactosa 1 Jugo mango y frambuesa 1 Aguas mineral benedictino con y sin gas individual 500 cc 3 Tapaditos pan de color beterraga o zapallo o espinaca ( jamón queso o lechuga pastrami o huevo ciboulette o palmito aceitunas) 1 Crostini queso crema, ciboulette y salmón ahumado Detalles en Doc. adjunto
Fecha actividad: Jueves 16 de Mayo 2024 Horario asignado al servicio: 16:00 Lugar: Casino EAO Nº de invitados : 200 personas Coffee Break 1 Café grano o te twinings o infusiones Leche para cortar sin lactosa 1 Jugo mango y frambuesa 1 Aguas minera
$ 1.300.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300.000
$ 1.300.000
Total Neto
$ 1.300.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 247.000
TOTAL OC
$ 1.547.000
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.834.054-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.734.631-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.043.822-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
6.756.032-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.306.749-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.692.984-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
16.391.694-0
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.103.803-4
Ver adjunto