Orden de Compra. Nº4562-936-AG23 "CANASTAS NAVIDEÑAS PARA RECOLECTORES DE RESIDUOS DOMICILIARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4562-936-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra CANASTAS NAVIDEÑAS PARA RECOLECTORES DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001.004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS 50
Comuna Graneros
Impuesto 176225
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor kafrani
Razón Social KAFRANI SPA
R.U.T. 77.129.258-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal kafrani
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering35UnidadARROZ 1 KG SNACK FRUTOS SECOS BOLSA DE DULCES-CARAMELOS DURAZNOS EN CONSERVA MERMELADA 250 GR ACEITE 1 LITRO AZUCAR CAFE TE PAN DE PASCUA MANI MAYONESA CREMA DE LECHE 200 ML BEBIDAS 1.5 GALLETA SALADA FECHA DE ENTREGA 11/12 12:00HRS CAJAS LISTAS  $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.500 $ 927.500
Total Neto $ 927.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.225
TOTAL OC $ 1.103.725


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.781.461-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.129.258-5 Ver adjunto