1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3906-76-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC. HERMINIA ORTEGA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3906-17-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Educación DAEM |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
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R.U.T. |
69.060.400-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Balmaceda 174 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
|
R.U.T. |
69.060.400-0 |
Dirección de Facturación |
Avda. Balmaceda 174 |
Comuna |
Llay-Llay
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Impuesto |
16765,4898 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Balmaceda 174 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERRETERIAS DEL SUR SPA |
Razón Social |
Ferreterias del sur spa
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R.U.T. |
76.273.341-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIAS DEL SUR SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201606
| Calafateos | 3 | Unidad no definida | AGOREX SILICONA 700 BLANCO 300 ML | AGOREX SILICONA 700 BLANCO 300 ML |
$ 8.108,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.324
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$ 24.325
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31211501
| Pinturas al esmalte | 2 | Unidad no definida | HOGAR Y FACHADA TRICO - BLANCO PERFECTO | HOGAR Y FACHADA TRICO - BLANCO PERFECTO |
$ 26.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.294
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$ 53.294
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23131507
| Tela para lijar | 4 | Unidad no definida | LIJA MADERA NORTON G100 1/2 | LIJA MADERA NORTON G100 1/2 |
$ 167,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 668
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$ 669
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad no definida | RODILLO HELA CORTAGOTA 18 CM PELO 15MM MG | RODILLO HELA CORTAGOTA 18 CM PELO 15MM MG |
$ 3.573,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.146
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$ 7.146
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad no definida | BROCHA DON TEO MANGO CAFE 2 | BROCHA DON TEO MANGO CAFE 2 |
$ 1.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.806
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$ 2.805
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Total Neto
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$ 88.239
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.765
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$ 105.004
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.