Orden de Compra. Nº3906-76-SE25 "MATERIALES DE FERRETERIA ESC. HERMINIA ORTEGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3906-76-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESC. HERMINIA ORTEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3906-17-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 16765,4898
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS DEL SUR SPA
Razón Social Ferreterias del sur spa
R.U.T. 76.273.341-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS DEL SUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201606
Calafateos3Unidad no definidaAGOREX SILICONA 700 BLANCO 300 MLAGOREX SILICONA 700 BLANCO 300 ML $ 8.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.324 $ 24.325
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaHOGAR Y FACHADA TRICO - BLANCO PERFECTOHOGAR Y FACHADA TRICO - BLANCO PERFECTO $ 26.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.294 $ 53.294
23131507
Tela para lijar4Unidad no definidaLIJA MADERA NORTON G100 1/2LIJA MADERA NORTON G100 1/2 $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668 $ 669
31211904
Brochas2Unidad no definidaRODILLO HELA CORTAGOTA 18 CM PELO 15MM MGRODILLO HELA CORTAGOTA 18 CM PELO 15MM MG $ 3.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.146 $ 7.146
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA DON TEO MANGO CAFE 2BROCHA DON TEO MANGO CAFE 2 $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.806 $ 2.805
Total Neto $ 88.239
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.765
TOTAL OC $ 105.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.