Orden de Compra. Nº1736-2836-SE25 "PAGO SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOC EDUCACIÓN DIC 24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-2836-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOC EDUCACIÓN DIC 24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-352-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999.02.000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro 736.
Comuna El Bosque
Impuesto 30174,28
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro 736.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnodata
Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A
R.U.T. 96.504.550-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnodata
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73161508
Servicios de fabricación de maquinaria o equipos p1Unidad InternacionalEn relación a pago solicitado a través de memorándum N°600/1590/2025 de Servicios Generales, mes de diciembre de 2024. Adjunta factura N°103525 por el valor total de $188.986.- Iva Incluido.Servicio de Impresión y fotocopiado, Dirección de Educación, mes de diciembre de 2024. Adjunta factura N°103525 por el valor total de $188.986.- Iva Incluido. $ 158.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.812 $ 158.812
Total Neto $ 158.812
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.174
TOTAL OC $ 188.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.