1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1736-2836-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
PAGO SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOC EDUCACIÓN DIC 24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1736-352-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
|
R.U.T. |
69.255.300-4 |
Dirección de Facturación |
Javiera Carrera Nro 736. |
Comuna |
El Bosque
|
Impuesto |
30174,28 |
Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera Nro 736. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Tecnodata |
Razón Social |
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A
|
R.U.T. |
96.504.550-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Tecnodata |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73161508
| Servicios de fabricación de maquinaria o equipos p | 1 | Unidad Internacional | En relación a pago solicitado a través de memorándum N°600/1590/2025 de Servicios Generales, mes de diciembre de 2024. Adjunta factura N°103525 por el valor total de $188.986.- Iva Incluido. | Servicio de Impresión y fotocopiado, Dirección de Educación, mes de diciembre de 2024. Adjunta factura N°103525 por el valor total de $188.986.- Iva Incluido. |
$ 158.812,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 158.812
|
$ 158.812
|
|
Total Neto
|
$ 158.812
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 30.174
|
$ 188.986
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.