Orden de Compra. Nº1431841-77-AG25 "OCIN°067/SMN°44830/Adquisición de neumáticos+alineación y balanceo/DIMAO-DOGRD. Coordinaciones al +56 9 6144 8462/Casilla de correo: lsilva@recoleta.cl; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1431841-46-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1431841-77-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra OCIN°067/SMN°44830/Adquisición de neumáticos+alineación y balanceo/DIMAO-DOGRD. Coordinaciones al +56 9 6144 8462/Casilla de correo: lsilva@recoleta.cl; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1431841-46-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS
Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Avenida Recoleta 2774
Comuna Recoleta
Impuesto 264718,64
Dirección de Envío de la Factura Avenida Recoleta 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA
R.U.T. 78.239.560-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados4UnidadReemplazo de 4 neumáticos delanteros (2 por vehículo) según especificaciones que se detallan en documento. Se piden de la marca indicada por cuanto estos corresponden a la línea actualmente en uso en dichos vehículos. Incluir servicio de alineación y balanceo en ambos vehículos.Venta de neumáticos (con servicio de alineación y balanceo) según cotización presentada para el proceso de compra 1431841-46-COT25. $ 348.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.393.256 $ 1.393.256
Total Neto $ 1.393.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.719
TOTAL OC $ 1.657.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.