1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3890-41-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
05-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS Y QUIRURGICOS OPERATIVOS SANITARIOS VERANO-OTOÑO 2024 PRODER |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
3890-18-L124 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FREIRE |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE |
R.U.T. |
69.190.900-K |
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Camalez Nº85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE |
R.U.T. |
69.190.900-K |
Dirección de Facturación |
Pedro Camalez Nº85 |
Comuna |
Freire
|
Impuesto |
71824,75 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Camalez Nº85 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. |
Razón Social |
SOC COMERCIAL VETERINARIA CORRAL SUR LIMITADA
|
R.U.T. |
77.719.930-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142609
| Jeringas médicas con aguja | 1 | Unidad | LINEA 3: MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | Detalle en anexos. Entrega en 3 dias habiles. Entrega en domicilio |
$ 378.025,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 378.025
|
$ 378.025
|
|
Total Neto
|
$ 378.025
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 71.825
|
$ 449.850
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.