Orden de Compra. Nº4162-156-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-126-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-156-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-126-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 99696,8
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta6CajaLAPIZ PASTA CAJA DE 50 UNIDADES PUNTA GRUESA DISTINTOS COLORES 3 CAJA AZUL 2 CAJA NEGRO 1 CAJA ROJO  $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.480
14111509
Artículos de papelería20UnidadRESMA TAMAÑO CARTA  $ 2.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.380 $ 53.380
44121701
Lápiz pasta20UnidadRESMA TAMAÑO OFICIO  $ 3.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.640 $ 62.640
14111509
Artículos de papelería5UnidadRESMA DE OPALINA LISA 200 GR CARTA DE 25 UNIDADES BLANCA  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.455 $ 9.455
44121801
Cinta correctora30UnidadCORRECTOR DE CINTA   $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.890 $ 16.890
44121708
Marcadores5UnidadSET DE 12 COLORES PLUMONES PARA PIZARRA BLANCA   $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.380 $ 20.380
44111909
Kit de limpieza para pizarra y accesorios5UnidadBORRADOR DE PIZARRA BLANCA  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
14111509
Artículos de papelería20UnidadRESMA DE PAPEL DE COLORES A4 80GR LISA DE 100 HOJAS COLORES VARIOS  $ 2.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.720 $ 47.720
14111509
Artículos de papelería25UnidadRESMA DE LAMINAS PARA TERMOLAMINAR 125MIC OFICIO 228X340MM 100 UNIDADES 125 MICRONES  $ 11.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.075 $ 285.075
Total Neto $ 524.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.697
TOTAL OC $ 624.417


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.